标题:财务及机关管理制度
*** 财务及机关管理制度

第一条 为了加强机关内务管理,切实转变干部作风,树好干部形象,建立一支高效、廉洁、勤政、务实的干部队伍,特制定本制度。
第二条 凡属本乡政府机关干部职工都必须严格遵守本制度。
第三条 本制度与国家、省市县财经法规和财务制度不一致的,按上级有关规定执行。
第二章 后勤管理和接待制度
第四条 做到严格管理,厉行节俭,不准违规或超标准进行公务接待。
1.机关干职工应节约用水、用电,做到人走灯熄、水关。
2.机关干部、机关院内驻乡单位干部在食堂用餐的,每月缴交伙食费60元(包月),由干部本人在每月5日前到后勤刘路长处缴交。机关干部家属(父母、配偶、子女、兄弟姐妹)可在食堂用餐,连续用餐三次以上,按每餐5元缴交伙食费。其他外来人员经乡主要领导同意后方可在食堂用餐,按每餐10元缴交伙食费。
3.厨房、餐厅、餐具应保持整洁卫生。厨房、餐厅卫生坚持每餐一清扫,每周一大扫。每餐用膳后,服务员应将餐具、厨具清洗放置,并将餐厅、厨房清扫干净。
4.乡机关接待来客实行“对口接待、食堂用餐、严格标准”的原则进 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略789字,正式会员可完整阅读)…… 
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    第四章 财务管理制度
    第十条 财务经费开支审批权限
    1.重大支出经会议研究批准。属采购项目,按政府采购规定办。
    2.按规定发放给干部职工个人的各类奖金、补贴、福利,必须由财务室提出发放标准、范围和依据,经会议研究后方可发放。
    3.乡政府与其他单位业务协作,按规定在外单位领取的补贴、手续费、提成必须统一交单位财务做帐,不得私自处理或私分。
    第十一条 财务经费开支报批程序
    1.经费开支报帐凭据,必须是税务、财政部门印制或监制的票据。票据上必须有经营单位(或个人)印章,收款人签名。限额票据数额不准超过限额规定。
    2.经费开支报帐凭据,必须有经办人、验收人或证明人、审核人、审批人签字,开支项目、数量、金额必须真实准确。
    3.所有开支凭据必须要有经办人、证明人签字,写明用途,经乡长审核后,送财务人员复核再报分管领导审批,程序未履行或不完整的,财务人员一律不予支付。所有发票应在当月签报,交乡财务入帐,统一安排支付,当月未能报支现金的作挂帐处理,逾期乡财务拒付。
    4.经费开支属零星、小额方可支付现金,一次性超过1000元以上开支,原则上实行银行转帐支付。
    5.财务专管员根据当月实际发生的收支业务所取得的原始凭证,及时填制收入、支出报帐凭证交会计复核,会计收到收支凭证后,确保当月的会计账务必须在次月5日前处理好,及时记账,做到日清月结。
    6.乡财务人员每月应向书记、乡长报告一次经费的领拨、收缴、管理、使用情况;会计每月应报送一次资金平衡情况表、出纳应作好资金的收支和保管,并每月报告一次资金的结存情况。
    第十二条 学习差旅费用管理
    1.干职工因公出差,按《****县人民政府办公室关于印发〈****县县直机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》(会府办发〔2014〕10号)的规定报销车船票、住宿、途中补助费:出差人员按规定等级乘坐交通工具,可选择乘坐火车硬席(硬卧、硬座)、高铁动车二等座、全列软席列车二等软座,轮船三等舱、飞机经济舱,凭据报销(不包括出租汽车)。未按规定等级乘坐交通工具,超标准车船费用由个人自理。乘坐火车(包括动车、全列软席列车),从当日晚8时至次日晨7时之间乘车5小时以上的,或连续乘车超过7小时的,可购买和报销同席卧铺票,乘坐全列软席列车,可购买和报销卧票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助;乘坐全列软席列车,符合乘坐卧铺规定而改乘软座的,按软座票价的40%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。乘坐交通工具每人次可购买交通意外保险一份。出差人应在当月内把旅差单填写好,经业务分管领导证明并附会议通知等相关凭证,由政府会计审核后,报乡长审核。公差到县城来回可按标准报交通付费(包括市(县)内交通和途中伙食补助、住宿费(家在县城的除外))。
    2.干职工因公出差,住宿标准如下:县内的,科级领导每人每天180元以内,一般人员每人每天120元以内;县外、****市内的,科级领导每人每天220元以内、一般人员每人每天180元以内;****市外、省内的,科级领导每人每天260元以内,一般人员每人每天200元以内。省外出差执行财政部公布的标准,具体按出差人员级别及出差省、自治区、直辖市和计划单列市对应(详细见会府办发[2014]10号文件)。无特殊原因、超标准住宿费用个人自理。
    3.干职工因公出差按规定给予伙食补助费:在县内的,每人每天30元,在省内的每人每天100元,省外的执行财政部公布的标准,具体按出差人员级别及出差省、自治区、直辖市和计划单列市对应(详细见会府办发〔2014〕10号文件)。不得报销餐饮费用,有客人同行确需接待,应先请示主要领导同意后方可报销费用。
    4. 干职工因公出差按规定给予市内交通费:市 ……(未完,全文共3691字,当前只显示2050字,请阅读下面提示信息。收藏财务及机关管理制度

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