| 标题:审计稽查部2006年内审情况汇报 |
|
受公司领导委托,我部自3月20日至9月30日相继发出13份审计通知书,分别对23个所属多经公司货币资金管理情况及工程工时费计提、列支及发放情况进行了一次就地审计;对8个公司负责人进行了任期经济责任审计;对4个公司财务收支情况进行了就地审计。 审计范围为期间财务经营状况、财务清查及债权债务清理工作;各项计划文件资料和主要经济指标完成情况;本单位结合自身实际继续执行和制 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略322字,正式会员可完整阅读)…… 收藏审计稽查部2006年内审情况汇报) 上一篇:转变干部作风心得体会 下一篇:公司党委民主生活会上领导剖析材料 |