标题:财务管理情况自查结果

  根据集团财金部文件精神,本部及所属公司进行了“以财务内部控制管理为核心,以资金管理工作为重点”的自查工作。现将存在的问题及整改措施列示如下。
  一、 固定资产采购缺少申请报告
  1、05年5月现金25号凭证,购置对讲机xxx元缺少申请报告;  ……(快文网http://www.fanwy.cn省略218字,正式会员可完整阅读)…… 
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