| 标题:地税系统内部审计工作方案 |
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一、审计目的 (一)开展财务审计促进内控制度的建立和完善,使会计信息质量不断提高,会计基础工作逐步夯实。 (二)开展专项审计强化对非本级财政补助收入,单位经营及租赁等其他收入的使用管理。 二、审计范围及时限 (一)州局审计范围:对州直10个县、市局及州局机关办公室、服务中心、稽查局、口岸地税局、奎独工业园地税局预算执行及专项情况实施内部审计。 (二)审计时限:2008年1月1日至2008年12月31日,重要事项将追溯到以前年度,延伸至审计日。 三、审计内容及重点 (一)重大 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略450字,正式会员可完整阅读)…… 收藏地税系统内部审计工作方案) 上一篇:县公安局开展“大走访”活动经验材料 下一篇:副市长在全市统计调查工作会上的讲话 相关栏目:审计 工委 工作体会 工作总结 工作汇报 五一和五四节日专题 计划规划 |