标题:关于对巡察反馈问题进行问责的请示
**关于对巡察反馈问题进行问责的请示

**党委:
根据《**巡察情况的反馈意见》,我局组成专项审计组,对经济实体的招待费开支情况进行了专项审计;通过核查有关单据资料并约谈相关人员,对涉及人员进行责任分析。经*研究,建议对分管**进行问责。
一、专项审计情况
经审计,**大酒店、**电脑技术有限 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略257字,正式会员可完整阅读)…… 
  更多相关文章:关于对巡察反馈问题进行问责的
  • 全市农机系统对强农惠农资金使用突出问题进行专项整治实施方案

  • 关于事业单位个人“吃空饷”问题进行集中治理自查情况

  • 对补液的有关话题进行探讨

  • 司法局关于2009年社会评价中存在的问题进行整改的情况报告

  • 对预算执行审计中发现的问题进行整改的方案

  • 关于对家庭养犬问题进行全面治理的实施意见

  • 不够规范。在**大酒店承担的接待费用中,有**万元未经分管领导签批,仅由**大酒店法人或接待办主任审批后报支。该做法不符合《党政机关国内公务接待管理规定》第十五条“各级党政机关应当加强对国内公务接待工作的管理,规范国内公务接待工作。财政部门应当加强对财政性接待经费的预算管理;机关事务管理和接待部门应当加强对预算执行的管理”的相关规定。
    (三)开支项目超过接待范围。我局下属经济实体购买了数量不等的工艺品、海产品等物品用于接待。该做法不符合《党政机关国内公务接待管理规定》第十条“接待单位应当严格按照接待标准提供住宿、用餐、交通等服务,……不得以任何名义赠送礼金、有价证券和贵重礼品、纪念品……”相关规定。
    二、责任分析情况
    (一)原分管领导**履行主体责任不到位,在贯彻落实“中央八项规定精神”方面,没有抓住招待费管理重点,未能及时意识到招待费开支过大的问题,对招待费审批管理不严格,应负主要领导责任。
    (二)原**大酒店总经理**对部分接待票据未按程序报分管领导审批入账,应负管理责任。
    (三)原**未严格执行有关“公务接待中(外事活动外)不得以任何名义赠送礼品、礼金、购物券等”的规定,未按规定程序审批入账,应 ……(未完,全文共1108字,当前只显示666字,请阅读下面提示信息。收藏关于对巡察反馈问题进行问责的请示

    上一篇:乡2017年半年工作总结
    下一篇:街道领导班子执行党风廉政建设责任制情况汇报

    相关栏目:工商 调研报告