标题:局关于财务检查涉及问题的整改报告 |
**局关于财务检查涉及问题的整改报告 现按照巡察情况整改清单所提出的问题。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善工作,并作出以下报告。 一、关于违反_八项规定精神现象较为突出与“四风”问题时有发生的问题 (一)公务接待费用方面。现我局高度重视公务接待、会议费用管理工作,严格执行公务接待有关规定,进一步健全制度,严肃纪律,严格管理,健全接待审批单填写与所附单据规章,坚决杜绝公款吃喝、超标接待和违规接待等问题。在会议方面严格控制会议时间、会议规模,简化会 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略398字,正式会员可完整阅读)…… (一)对专项资金的设立和退出、预算编制、分配等重要环节,严格按照集体研究决策。并制定了关于专项资金使用及分配的各项规章制度。 (二)完善专项资金监管制度。为加强卫生计生专项资金管理,防范资金风险,结合《省省级财政资金管理办法》有关精神,我局制定了《县卫生计生专项资金内部管理制度》,严格专项资金管理程序,规范资金分配管理,明确要求各责任科室建立完善的专项资金分配管理记录,如实记录项目申报、集体决策、分配审批等_环节的信息,有效预防和减少资金分配_裁量,力求消除廉洁隐患。 (三)建立健全专项资金使用绩效考核机制。明确要求对专项资金支出和管理情况需开展绩效评价、专项检查、专项审计和自查工作等,建立花钱必问效、无效问责的机制,完善后续监管,避免监管缺位,消除廉洁隐患,预防廉洁风险,有效提高卫生计生专项资金使用效率,保障绩效评价业务经费。将绩效评价项目业务经费纳入2017年部门预算,加强专项资金后续监管。 三、关于基建工程管理不规范的问题 我局加强立项和基建内控管理,有效控制建设规模。制定和完善相关制度办法,弥补建设项目制度上的管理空挡。重视会计基础工作,健全财务管理核算体系,切实加强基本建设资金管理;严格执行国家有关招投标法规和采购管理办法,基建项目按规定实行集中采购管理,做到采购方式确定恰当、采购程序合规合法,对达到规定标准的采购必须实施招标;加强基建合同管理,认真落实合同审核制度,确保合同的完整、严谨,预防争议或不必要的法律纠纷。 四、基于以上问题,我局重点加强队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》,学习相关预决算等专业技术,抓好业务技能培训,强化思想训练,提高财会人员的业务水平。组织全体干部集中学习各项财经规定,让每位干部做到心中有数。 完善财务管理制度,加强对财务方面的管理,现已修订完善了《政和县卫生和 ……(未完,全文共1719字,当前只显示1034字,请阅读下面提示信息。收藏局关于财务检查涉及问题的整改报告) 上一篇:关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化树立新时期“四个合格”党员十六条标准的意见 下一篇:巡视“回头看”整改专题民主生活会领导班子对照检查材料 相关栏目:财务 督查 工商 调研报告 剖析整改 |