标题:审计部年度工作总结
审计部**年度工作总结

审计处采用与纪委办、监察处合署办公的形式开展工作。目前审计处有专职审计人员7名,下设经济审计科、项目审计科,负责办理全校内部审计业务;尚未配置兼职审计人员。
工作思路
以_理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,紧紧围绕学校“申博增硕”等中心工作,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,全面履行内部审计监督、管理、服务职能。
二、组织措施和实施办法
(一)加强学习,不断提高自身素质
审计队伍建设是审计事业发展的关键。年,我处派出22人次参加了省内审协会主办的经济责任审计培训班,派出4人参加了**市造价站主办的造价员资格培训班并取得造价员资格证书,完成了审计人员年度继续教育 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略558字,正式会员可完整阅读)…… 
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  • 今年根据学校党委组织部的安排,对学校中层领导干部进行了离任审计工作,任务基本完成。离任审计工作为进一步客观、公正地评价和使用干部提供了重要依据,同时也拓宽了干部监督、考核的渠道。
    (二)实施对基建和修缮项目审计监督。
    参与基建工程前期准备及论证,对相关项目的工程设计、招标文件及施工环节的相关工作提出审计建议,对工程的建设规模、总体造价、设计变更等方面实施重点审计监督,一年来,完成基建工程预结算73项,审计金额6734.88万元;维修工程预结算245项,审计金额5436.22万元;核减率为22.87%,给学校节约了建设经费2876.98万元。
    (三)对物资采购各环节进行审计监督。
    重点对招标文件及采购程序进行审计,特别是政府集中采购招标参考价的审核。本着服务大局、实事求是的原则,在设备采购型号、规格及技术参数等方面尊重使用部门、槽沟部门意见,加强市场调查,确保了学校物资采购严格按照采购工作程序进行。年完成设备物资采购、工程项目价格审核等事项879项,审计8033.06万元,核减率为10.24%,给学校节约了建设经费345万元。
    (四)加大对科研经费的审计监督力度。
    审计处充分发挥审计事前、事中控制和事后监督作用,有针对性地对部分重点科研项目经费从立项阶段、实施阶段到结题阶段进行了审计监督,主要是对科研经费预算、科研经费使用、科研经费预算执行情况进行了审计,确保科研项目资金安全并合理使用,保证科研工作的顺利进行。同时,提出了完善科研经费管理制度的建议。
    (五)开展对经济合同和工程签证的审核。
    完善签证手续和工程验收程序的合理监督,提出了工程验收人员签到和验收意见表签字应明确区分的合理建议。年,审计部门
    共审核经济合同、招标文件和工程签证等事项共331项。
    (六)集中处理基建工程历史遗留问题。
    年,审计处组织了专门的工作小组,与基建处、财务处等部门紧密配合,展开了对遗留工程结算问题的专项工作,完成了第三教学楼工程、科技楼工程等工程的终审结算工作,对图书馆、主校区教工集体宿舍、教学主楼等部分项目工程的清理野取得了一定成效。
    (七)整理和规范审计工作档案。
    今年,围绕审计工作中心,进行了审计档案的规范整理等基础性工作,被**市内审协会评为“内部审计档案管理先进单位”。保证了审计档案的质量,为发挥审计档案的作用打下了良好的基础。
    (八)完成学校其他相关工作。
    一年来,参加了基建工作领导小组所有会议;参与了校内各项采购招标工作;参与了基建、维修工程和采购设备等项目的验收工作;开展了基本建设资金专项审计调查等工作。
    四、存在问题
    (一)审计业务量较大,审计人员偏少,审计人员 ……(未完,全文共2408字,当前只显示1449字,请阅读下面提示信息。收藏审计部年度工作总结

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