标题:关于落实届县委第轮巡察县审计局党组的反馈意见的整改情况报告
关于落实届县委第轮巡察县审计局党组的反馈意见的整改情况报告

根据县委统一部署,2022年*月17日至*月29日,县委第一巡察组对我局开展了常规巡察。2022年*月27日,县委巡察办印发了《关于*届县委第*轮巡察县审计局党组的反馈意见》,并于*月16日到我局现场反馈,指出我局工作存在3个方面11个问题。针对县委第一巡察组反馈的问题,我局党组高度重视,召开专题会议讨论,对问题进行逐条分析,制定了整改方案,明确了整改任务,细化了整改事项,落实了整改责任,优化了整改措施,规定了整改时限,对标对表,逐条逐项狠抓落实,确保整改实效。同时,召开了党组班子巡察整改专题民主生活会,各位班子成员针对巡察反馈的问题,开展了批评和自我批评。现将具体做法及整改结果情况报告如下:

一、工作开展情况

(一)提高站位,强化思想意识

我局坚持以_新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的*大精神,把巡巡察反馈意见整改工作作为当前重点工作之一,为践行“四个意识”“两个维护”的实际行动,做好了巡察整改工作的“后半篇文章”。

(二)分解责任,强化组织领导

我局成立了巡察整改工作领导小组,由党组书记、局长*同志任组长,其他领导班子成员任副组长,各相关股室负责人(中心主任)为成员的工作领导小组。领导小组下设办公室,由*同志兼任办公室主任,负责巡察整改工作的具体实施,确保了巡察整改工作有序推进。我局按照巡察整改职责分工,形成上下联动、密切配合、各司其职、人尽其责的工作机制,确保了整改工作取得实效。

(三)县级领导抓整改

*月16日县委巡察办到我局现场反馈后,我局及时于*月22日向县级分管领导、县长*同志汇报。*同志要求我局要正确认识巡察整改反馈意见,充分认识巡 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略1249字,正式会员可完整阅读)…… 
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  • 2、关于“履行职能职责不够到位”的问题:

    (1)针对“内部审计监督工作欠到位”问题。

    整改情况:局党组研究,科学制定内部审计工作计划,每年安排1-2所学校进行内部审计指导,落实好审计监督和指导工作。2023年计划对*学校和*小学开展内部审计指导。

    以上问题已整改完毕并将长期坚持。

    (2)针对“二级机构职能发挥不充分”问题。

    整改情况:局党组对这一问题进行了深刻讨论,决定今后严把进人关,设定专业、强化考察、严格考核。通过以审代训等形式加强培训,尽快培养一批既能从事财务审计又能从事政府投资审计的业务人员,满足审计工作需求。2023年,积极参加全州审计机关新进人员审计业务基础培训班暨廉政教育主题培训班、*省审计厅春季业务培训、*省审计厅国外贷援款项目审计业务培训班等培训班,提升业务人员专业能力。

    以上问题已整改完毕并将长期坚持。

    3、关于“对社会中介机构监管不到位”的问题:

    (1)针对“对与其长期合作的社会中介机构从业人员廉洁从业情况监管不力”的问题。

    整改情况:严格落实审计项目“廉政回访”制度,若发现审计人员存在廉洁问题,对内部人员予以处理。2021年,开展廉政回访6个,2022年开展廉政回访51个,规范了审计业务人员廉政行为;对中介机构在*省网上中介服务超市进行差评,并依法依规予以处理。

    目前,以上问题已整改完毕并将长期坚持。

    (2)针对“对社会中介机构违规行为发现不及时”的问题。

    整改情况:进一步加强业务人员学习《*省网上中介服务超市管理暂行办法》的通知(*〔2020〕*号),制定*县审计局《中介超市聘请中介机构参与政府投资项目审计的管理规定》(*〔2022〕*号),明确规范。另一方面加强局党组对审计项目的把关,所有审计项目必须通过局党组会议集体研究方可实施,对不走程序没有任何材料证明的情况超概算(预算)的工程不予审计。2022年,对社会中介机构违规行为的成都衡泰工程管理有限责任公司等3家中介机构予以投诉差评。

    以上问题已整改完毕并将长期坚持。

    4、关于“对本行业工作方面重要部署只出政策不抓落实”的问题。

    整改情况:此问题我局在巡察期间已经完成整改。针对“未履行公开挂网和公开抽取等程序”的问题,我局已立行立改,并长期坚持。从2022年6月29日起,所有项目均通过党组会议集体研究决定、将政府投资项目审计购买中介造价咨询服务业务,由*省电子卖场全部转移到*省网上中介超市(以下简称中介超市)上线运行,对所有购买中介服务的单个项目初审、复审业务,均进入中介超市上线选取中介机构。2022年已有112个项目的造价咨询服务业务通过中介超市电脑随机摇珠确定中介机构。严格执行*省人民政府办公厅关于印发《*省网上中介服务超市管理暂行办法》的通知(*〔2020〕*号)、*县审计局关于印发《中介超市聘请中介机构参与政府投资项目审计的管理规定》的通知(*〔2022〕*号)的规定,坚决做到“一项目一合同”的要求,规范项目合同管理。针对“审核误差率超过规定数值而未对审计单位进行处理”问题,我局将根据《*省网上中介服务超市管理暂行办法》(*〔2020〕*号)的规定,发现被委托人再出现上述问题,将依法依规予以处理。2022年,我局通过中介超市对*工程管理有限责任公司等3家中介机构予以投诉差评。

    以上问题已整改完毕并将长期坚持。

    (二)全面从严治党不力,落实中央八项规定、资金管理等方面存在问题

    5、关于“主动接受监督意识不强”的问题。

    整改情况:局党组高度重视、立行立改,积极主动接受监督,凡涉及到“三重一大”事项,均邀请县纪委监委派驻县人大纪检组参会。问题反馈后,我单位召开的研究项目实施、重大项目决策、重大资金使用均邀请驻人大纪检组人员参加,相关荣誉申报均征求纪检组意见。

    以上问题已整改完毕并将长期坚持。

    6、关于“审计专项资金使用不规范”的问题。

    整改情况:①局党组高度重视,立行立改,修订财务管理制度。②严格执行财政资金管理办法,按照资金用途,规范财务管理,严格资金使用和审批程序,确保了专款专用,提高了资金使用绩效。

    以上问题已整改完毕并将长期坚持。

    7、关于“驰而不息贯彻执行中央八项规定精神欠到位”的问题:

    (1)针对“用公款交纳应由个人承担的费用”问题。

    整改情况:进一步加强财务管理,规范职工意外保险办理,办公室对职工购买保险进行统筹,意外险只购买一次,严禁出现重复购买情况。

    以上问题已整改完毕并将长期坚持。

    (2)针对“公务接待不规范”问题。

    整改情况:我局严格规范公务接待,明确同城不接待,*镇外来人一天接待不得超过两次,经党组会研究,考虑到接待的对象是精准扶贫联系村基层干部,资金不予追缴。

    以上问题已整改完毕并将长期坚持。

    8、关于“财务管理不到位,报账把关不严”的问题:。

    (1)针对“大额资金直接转入单位职工个人账户”问题。

    整改情况:我局立行立改,严格遵守财经纪律,大额资金严格落实公对公规定,按要求转账,规范财务管理。

    以上问题已整改完毕并将长期坚持。

    (2)针对“报账不规范”问题。

    整改情况:我局进一步清理核实了报账资料的真实性和完整性,并在工作中规范了报账程序,财务人员和分管领导严格审核报账资料,对于报账资料不齐支出无附件的不予报销。

    以上问题已整改完毕并将长期坚持。

    (三)基层组织建设存在薄弱环节,履行管党治党政治责任不够有力

    9、关于“未严格执行民主集中制”的问题。

    (1)针对“‘三重一大’落实不到位”问题。

    整改情况:局党组严格执行“三重一大”制度,凡是涉及重大事项决策、重要人事任免、审计项目安排、大额资金使用等事情必须经党组会研究,做到“三重一大”事项,邀请联合派驻人大纪检组参加,讨论通过后方可实施。

    以上问题已整改完毕并将长期坚持。

    (2)针对“党组会 ……(未完,全文共6744字,当前只显示3247字,请阅读下面提示信息。收藏关于落实届县委第轮巡察县审计局党组的反馈意见的整改情况报告

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