标题:区审计局2026年上半年工作总结及下半年工作计划
区审计局2026年上半年工作总结及下半年工作计划

2026年是“十五五”规划开局之年,亦是全区经济社会高质量发展的关键之年。区审计局深入贯彻落实_中央关于审计工作的重大决策部署,紧扣全国审计工作会议和省、市审计工作会议精神,以_新时代中国特色社会主义思想为指引,牢牢把握“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”总要求,立足经济监督定位,依法全面履行审计监督职责,以高质量审计护航全区经济社会行稳致远。现将上半年工作开展情况及下半年工作安排报告如下。
一、上半年工作开展情况
(一)坚持政治统领,筑牢思想根基
始终把_的全面领导贯穿审计工作全过程、各方面,牢牢把握审计机关政治属性,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
‌一是强化理论武装。‌严格落实“第一议题”制度,组织_组理论学习中心组学习6次、专题研讨3次,及时跟进学习_的二十大和二十届历次全会精神,传达学习二十届中央纪委五次全会、省纪委十三届五次全会和区纪委相关会议精神。开展_学习教育,引导_员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙。
‌二是健全工作机制。‌认真履行区委审计委员会办公室职责,高标准召开区委审计委员会会议,审议通过2026年审计 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略903字,正式会员可完整阅读)…… 
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  • 部提前介入审计,及时发现和纠正苗头性问题。严格落实“三个区分开来”重要要求,客观审慎作出评价,充分保护干部干事创业积极性。
    ‌四是民生领域审计走深走实。‌聚焦群众急难愁盼,开展“两重”“两新”政策落实情况专项审计调查,重点关注超长期特别国债、大规模设备更新和消费品以旧换新等政策落实情况,发现部分项目存在进度滞后、资金拨付不及时等问题,提出改进建议8条,已向区政府专题报告。开展高标准农田建设情况专项审计,为突出问题整治行动积极贡献审计力量。
    ‌五是研究型审计持续深化。‌做实研审融合,把立项当课题研究、把问题当课题研究、把建议当课题研究。上半年获市、区两级社科联课题立项4项,以研究思维贯穿审计全过程,提升审计成果的针对性和前瞻性。
    (三)狠抓整改落实,做实“下半篇文章”
    坚持“审计查出问题”与“审计整改落实”一体推进、同向发力,严格落实审计整改闭环管理制度,用好“四函、两清单、三书、三会、一台账”。
    ‌一是整改推进机制持续健全。‌建立问题整改台账,逐项明确整改责任人、整改时限和整改标准,实行挂账销号管理,做到整改一项、销号一项、巩固一项。上半年共向相关单位印发整改通知15份。
    ‌二是整改完成率稳步提升。‌对2025年度审计查出的问题,截至目前已完成整改95%以上,促进增收节支和挽回损失合计若干万元;推动相关单位建立健全规章制度6项,实现整改一个问题、完善一套制度、规范一个领域的效果。
    ‌三是整改督查问责力度不断加大。‌联合政府督查室印发审计整改督查通报,对敷衍整改、虚假整改问题保持零容忍态度,约谈相关责任人5人次,以问责倒逼整改责任落实到位。上年度审计查出问题整改率达98.72%。
    (四)锻造过硬队伍,夯实能力根基
    ‌一是专业能力提升持续推进。‌制定年度业务培训计划,组织财政审计、工程审计、数字化审计等专题培训3次,培训覆盖全体审计干部,选派2名业务骨干赴上级审计机关跟班学习,以实战练兵促进能力提升。常态化组织财政、审计法律法规测试9次。
    ‌二是纪律作风建设常抓不懈。‌深化“科学规范提升年”行动成果,制定完善审计项目质量控制制度3项,开展审计现场纪律巡查6次,严格落实审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,确保审计权力在阳光下运行。
    二、存在的问题与不足
    在肯定成绩的同时,也清醒认识到工作中仍存在短板弱项:
    ‌一是审计成果提炼转化能力有待提升。‌对审计实践中形成的好做法、好经验系统总结不够,从“查问题”向“析原因、提对策、促治理”延伸不够,以审计监督服务科学决策、防范化解风险仍需持续强化。
    ‌二是大数据审计支撑不足。‌数字化审计方式应用不广泛,跨部门、多维度数据比对、疑点筛查等工作仍较多依赖上级审计机关技术支持,自主开展数据审计、疑点穿透核查的能力较弱。
    ‌三是审计队伍力量供需矛盾突出。‌全局编制紧张、一人多岗普遍,复合型、专家型人才储备不足,在政府投资、自然资源等领域精准研判、深度核查的能力仍需提升。
    ‌四是审计整改长效机制尚不完善。‌部分单位整改主动性不强,“当下改”与“长久立”结合不够紧密,源头治理仍需加强。
    三、下半年工作计划
    下半年,区审计局将紧紧围绕区委、区政府中心工作,戒骄戒躁、久久为功,严格落实“311”工作要求,以更高标准、更实举措推动审计工作再上新台阶。
    (一)深入开展研究型审计,提升监督深度
    将研究思维贯穿审计立项、实施、报告、整改全过程,加强对政策落地、资金绩效、风险隐患等方面的深度分析。建立“三责联审”机制,将经济责任审计与自然资源资产审计、财政收支审计相结合,实现“一审多项、一审多果、一果多用”。力争获批更高层级课题立项,提升审计成果的前瞻性和决策参考价值。
    (二)扎实推进重点领域审计,扩大监督广度
    ‌一是财政金融审计方面。‌持续深化预算执行和政府财政收支审计,关注积极财政政策实施、财政资源统筹整合、专项债券资金使用绩效,牢牢守住不发生系统性风险的底线。围绕_政机关过紧日子要求,对公务经费支出、 ……(未完,全文共4226字,当前只显示2348字,请阅读下面提示信息。收藏区审计局2026年上半年工作总结及下半年工作计划

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