标题:市审计局党组2025年度述职述廉工作报告
市审计局党组2025年度述职述廉工作报告

2025年,在市委、市政府的坚强领导下,市审计局党组坚持以_新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神,紧紧围绕“构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系”总要求,聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标定位,依法全面履行审计监督职责,统筹做好常态化“经济体检”,为奋力谱写中国式现代化我市篇章提供了坚实的审计保障。全年共实施审计项目32个,已全部完成现场审计,查出主要问题金额16.85亿元,撰写审计专报)65篇,获市领导批示24篇次,向纪委监委和相关主管部门移送案件线索25起,上报审计信息108篇。
一、主要工作情况
(一)聚焦政治引领,铸牢忠诚之魂,确保审计事业正确方向。局党组始终把党的政治建设摆在首位,坚持党对审计工作的集中统一领导,确保审计工作始终沿着正确政治方向前进。一是强化理论武装,提升政治能力。坚持把学习贯彻_新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,严格落实“第一议题”制度。深入学习领会党的二十大和二十届三中、四中全会精神的核心要义,专题学习_总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神12次。举办理论学习中心组学习会6次、专题读书班3次,引导全局党员干部深刻把握新时代审计工作的政治属性和职责定位,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,自觉把党的领导落实到审计工作全过程各环节。二是健 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略1020字,正式会员可完整阅读)…… 
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  • 业项目政策落实与资金绩效专项审计调查。重点关注政策目标实现、项目落地见效、资金管理使用、风险防范化解等情况。揭示部分政策配套细则滞后、部分项目推进缓慢、部分补助资金拨付不及时或使用效益不佳、个别项目存在风险隐患等问题。审计促进加快拨付滞留资金3850万元,完善产业政策实施细则5项,推动建立重点项目全生命周期监管机制。开展地方政府专项债券管理使用情况审计。紧盯“借、用、管,还”全链条,重点关注项目储备质量、资金拨付效率、建设进度、运营绩效和偿债风险。揭示部分项目前期论证不充分、资金闲置、进度滞后、绩效目标未达成及个别项目偿债来源存在不确定性等问题。审计促进加快债券资金支出进度,完善项目管理,强化风险预警。三是践行为民审计宗旨,当好民生福祉“护航员”。组织实施全市社会保障基金审计。聚焦基金筹集、管理、使用和运行安全,严肃查处欺诈骗保、挤占挪用等违法违规行为。发现并移送个别医疗机构通过分解住院、挂床住院、超标准收费等方式违规套取医保基金案件线索,涉及金额320万元;揭示部分县区社保基金保值增值效率不高、个别险种存在支付压力等问题。推动医保、人社等部门开展专项整治,完善内控机制。开展乡村振兴相关政策和资金审计。重点检查政策落实“最后一公里”、资金使用“最后一米”。发现部分惠农补贴发放存在信息不精准、公示不到位、发放不及时等问题,涉及15个乡镇;个别高标准农田建设项目存在质量不达标、管护不到位;部分乡村建设项目招投标不规范。审计促进清退、追回问题资金780余万元,推动完善惠农补贴“一卡通”管理,强化项目质量监管。四是规范权力运行监督,当好经济责任“体检员”。对高新区、经开区、市工信局、市住建局、市文广新旅局、市城投集团等6个地区(部门、单位)的9名主要领导干部开展经济责任审计。紧扣权力运行和责任落实,聚焦贯彻重大决策部署、重大经济决策、财政财务管理、自然资源资产管理、落实党风廉政建设责任和廉洁自律情况。审计发现的主要问题包括。个别开发区招商引资政策执行存在偏差,部分项目效益未达预期;个别部门在专项资金分配、项目审批中存在程序不规范问题;部分单位国有资产管理存在漏洞,存在闲置浪费或收益流失风险;个别领导干部在遵守廉洁纪律方面需进一步加强。审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要依据,有力促进了领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权。五是深化审计全覆盖,织密协同监督“防护网”。强化内部审计指导监督。加强对全市行政事业单位、市属国有企业内部审计工作的指导和监督。全市完成内部审计项目380个,整改内审发现问题1250个,涉及不规范金额42.6亿元。建立健全全市内审人才库和社会审计专家库。2篇内审案例获省级表彰,3名内审人员入选省级培训师资库。推动各类监督贯通协同。持续深化审计监督与纪检监察、巡视巡察、组织人事、人大监督、司法监督、财会监督、统计监督等的贯通协同。联合出台或完善《关于深化市审计监督与纪检监察监督贯通协同的实施细则》《市巡察与审计工作协调协作办法》《关于建立检察公益诉讼与审计监督协作配合机制的意见》等制度文件5项。在问题线索移送、信息沟通、成果共享、整改督查等方面形成更强合力。如“市某区属企业国有资产重大损失风险”问题,通过“七张问题清单”机制,入选省榜典型案例,得到有效整改和追责。
    (三)聚焦改革创新,提升履职之效,激发审计内生动力。坚持向创新要效能,向管理要质量,不断提升审计工作的专业化、规范化、信息化水平。一是狠抓审计整改“下半篇文章”。构建“问题清单+责任清单+整改台账+销号管理”全链条整改机制。对2024年中央及省市审计工作报告涉及的186个问题,建立详细整改台账,实行对账销号。截至年底,已完成整改162个,部分整改正在推进18个,未到期6个,整改完成率87.1%。对2025年本级审计发现的382个问题,已督促相关单位制定整改方案,落实整改责任。强化整改协同与结果运用。将审计整改情况纳入全市高质量发展综合考核和领导干部考核评价内容。加强与市人大财经委联动,对重点单位整改情况开展专题询问或满意度测评。全年推动相关部门单位建立健全规章制度48项,有效发挥了“审计一点、规范一片、治理一域”的作用。二是强化审计全过程精细_。深化审前调查。严格执行“四必访”(纪检监察与组织人力资源和社会保障部门、市委巡察机构、重大工程项目现场、大数据管理部门)要求,做深做实审前调查,精准编制审计实施方案。创新项目管理。全面推行审计项目“挂图作战”和清单制管理。所有项目均制定详细的“任务清单、责任清单、时限清单”,实现从方案编制、现场实施到报告出具的全流程精细化_。局领导带头落实“一线工作法”,担任审计组长100%,每周深入审计现场协调解决问题。严控审计质量。健全审计业务会议、分级复核、质量检查等制度。法规审理部门提前介入重大项目,严把审计质量关和风险关。1个项目获评全省优秀审计项目一等奖。三是大力推进“科技强审”战略。深化大 ……(未完,全文共5508字,当前只显示2652字,请阅读下面提示信息。收藏市审计局党组2025年度述职述廉工作报告

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