| 标题:*单位关于开展资产配置专项清查工作的自查报告 |
| *单位关于开展资产配置专项清查工作的自查报告 根据市财政局《关于开展2026年度行政事业单位资产配置专项清查工作的通知》要求,我单位于2026年5月至6月组织开展了资产配置专项清查。现将自查情况报告如下。 一、清查工作组织实施情况 单位_组高度重视此次专项清查,将其作为规范内部管理、提升资产使用效益的重要契机。5月*日,_组召开专题会议研究部署,成立由分管领导任组长,办公室、财务科、后勤服务中心负责人为成员的清查工作领导小组。制定印发《*单位资产配置专项清查实施方案》,明确清查范围、时间节点和责任分工。 (一)清查范围与重点 此次清查涵盖单位本级及所属**个事业单位,清查基准日为2026年5月31日。清查对象包括土地、房屋建筑物、通用设备、专用设备、家具用具等五大类国有资产。重点核查三方面:一是资产配置是否符合规定标准和编制人数;二是资产使用状态是否真实,有无闲置浪费;三是资产账实是否相符,标签粘贴是否规范。从资产信息系统提取数据看,截至基准日,全单位账面资产共计**件(套),原值总计**万元。其中通用设备**件、原值**万元,专用设备**件、原值**万元,家具用具**件 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略834字,正式会员可完整阅读)…… (三)资产基础管理不够精细 一是账实不符问题突出。清查比对发现,账面有记录但实际无法找到的资产**件,原值**万元,主要为老旧笔记本电脑、数码相机、移动硬盘等易携带设备。部分因时间久远、使用人变动频繁,已无法追溯去向。另有实际存在但账面未登记的资产**件,主要来源为上级调拨、赠送等渠道,接收时未及时办理入账手续。合计账实不符率约为**%,超出资产管理规定允许范围。二是资产标签粘贴不规范。抽查**件在用资产,未粘贴标签或标签损毁的占**%。有的标签与实物不符,系资产调拨后未更新。个别设备标签上二维码扫描后显示信息已过期,系统数据与实际状态脱节。三是资产处置程序不严格。2024年至2026年上半年,全单位共处置资产**件、原值**万元。检查处置档案发现,**批次处置缺少技术鉴定报告,**批次未按规定在公共资源交易平台公开处置,以内部报废审批代替处置程序。涉及资产包括旧空调、旧电脑、废旧家具等,处置方式为低价变卖或直接丢弃,处置收入未全额上缴财政。 (四)资产管理制度执行不到位 一是未按规定开展年度清查。按照资产管理规定,单位应每年至少进行一次全面资产清查。经查,2024年度未组织年度清查,2025年度虽组织了清查,但清查报告流于形式,未深入分析问题、未提出整改措施。二是资产管理人员变动频繁。近三年内,单位资产管理员更换**人次,交接手续不完整,新任人员业务不熟。缺乏系统培训,对资产信息系统的操作、配置标准、处置流程等掌握不够。三是日常巡查维护缺位。公共区域资产缺乏定期巡检和维护记录。去年会议室投影设备在重要会议期间故障,事后查明系滤网长期未清理导致过热,类似问题多次发生。 三、整改措施与下一步打算 针对清查发现的问题,单位_组已专题研究,逐一制定整改措施,明确责任人和完成时限。重点从以下四方面推进整改。 (一)调整优化资产配置 一是超标准配置问题限期纠正。对超标准配置的计算机、办公家具,7月底前完成清退或调剂。超标准部分能退还供应商的协商退还,不能退还的统一调配至资产缺口科室。相关科室写出书面说明,财务科对审批环节进行复盘追责。二是严格控制新增资产配置。从2026年三季度起,新增资产配置一律先核编、核标,编制内且未达上限的方可申请。所有购置申请须附需求论证报告,专用设备单件超**万元的须经专家论证。购置审批实行“财务科初审、分管领导复核、主要领导审批”三级把关。三是建立资产共享调剂机制。对闲置的通用设备、办公家具,由后勤服务中心统一收回,建立共享资产池。新入职人员、临时性工作需求,优先从共享池调配,不再新购。共享池资产目录每季度更新,在全单位公示。 (二)盘活存量提升效率 一是闲置资产分类处置。对连续12个月未使用的**件资产,分三类处理:仍具使用价值的,纳入共享池统一调配或申请跨部门调拨;已损坏但可修复的,安排维修经费尽快修复投入使用;确已无使用价值的,按规定程序报废处置。处置收益全额上缴财政。此项工作9月底前完成。二是优化设备布局。将分散各处的复印机、打印机等办公设备,按照“相对集中、就近使用”原则重新调整。利用率低的设备适当撤并,腾出空间和经费。会议室、接待室等公共区域设备,由后勤服务中心统一管 ……(未完,全文共3901字,当前只显示2167字,请阅读下面提示信息。收藏*单位关于开展资产配置专项清查工作的自查报告) 上一篇:县教育局长在2026年教学工作会议上的讲话 下一篇:市审计局关于新时代审计干部队伍建设情况的调研报告 相关栏目:剖析整改 思想汇报 |