标题:市财政局2026年上半年巡察整改阶段性工作情况报告
市财政局2026年上半年巡察整改阶段性工作情况报告


市委巡察工作领导小组:
根据市委统一部署,市委第*巡察组于****年**月至**月对市财政局开展政治巡察,并于****年**月反馈巡察意见。局_组坚决扛起巡察整改主体责任,始终把巡察整改作为重大政治任务、重要工作抓手,坚持即知即改、立行立改、标本兼治,统筹推进反馈问题全面整改落实。2026年上半年,局_组持续压实整改链条、细化整改举措、跟踪整改成效,推动巡察整改工作走深走实。现将上半年巡察整改阶段性工作情况报告如下:
一、2026年上半年巡察整改工作开展情况
局_组始终坚持以政治建设为统领,牢牢把握巡察整改政治属性,对照巡察反馈问题清单、责任清单、任务清单持续攻坚,做到思想不松、标准不降、力度不减,一体推进问题整改、制度完善、效能提升。上半年,全局累计召开巡察整改专题_组会3次、整改工作调度推进会4次,班子成员牵头开展整改专项调研6次,梳理持续整改事项22项,已取得阶段性成效事项14项,建立完善内部管理制度8项,开展政策宣讲、业务培训5场次。
(一)强化组织领导,压紧压实整改政治责任。局_组坚持把巡察整改摆在全局工作突出位置,构建“_组统筹抓总、主要负责同志第一责任人牵头抓、班子成员一岗双责分头抓、各业务科室具体落实”的闭环责任体系。一是持续深化思想认识。定期组织_组理论学习中 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略971字,正式会员可完整阅读)…… 
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    三是狠抓机关_建与业务融合不足问题整改。针对_建工作和财政业务“两张皮”、支部标准化规范化建设存在短板、_员教育管理形式单一等巡察反馈问题。严格落实_组议事规则,规范_组会议议题设置,将重大资金安排、财政改革事项、内控机制建设纳入_组集体研究范畴,上半年_组研究重大财政业务事项21项。推进_支部标准化提质行动,完成4个在职_支部阵地规范提升,规范“三会一课”、主题_日流程。推动开展“_建+财政监管”“_建+服务企业”主题实践活动,组织_员干部深入园区、企业开展惠企财政政策宣讲,累计走访市场主体74家,收集企业诉求36条,落实政策帮扶举措28项。
    四是从严推进作风建设和内控管理整改。针对巡察发现机关内部管理制度执行不严、部分岗位廉政风险防控存在薄弱环节、文风会风有待持续优化等问题。全面梳理全局内控流程,修订《财政资金审批管理办法》《机关财务管理规定》《公务用车管理细则》等4项内部制度。聚焦预算编审、资金拨付、项目评审、政府采购监管等高风险岗位,更新廉政风险清单,新增风险防控措施16条。持续精简会议文件,上半年局机关发文数量、会议场次同比分别下降14%、11%。常态化开展廉政警示教育,组织全体干部职工观看警示教育片、学习财政系统违纪典型案例通报2次,覆盖干部职工70余人。
    (三)坚持标本兼治,健全长效治理制度体系。局_组坚持“当下改”与“长久立”相结合,在逐项解决具体问题的同时,深挖问题产生根源,从制度层面堵塞管理漏洞,防止同类问题反复发生。一是健全财政运行管理制度。围绕预算管理、资金绩效、监督检查、债务_等重点领域,加快补齐制度短板。上半年出台《市级财政专项资金绩效管理实施细则》《市级财政存量资金管理操作规范》,进一步理顺工作流程,明晰工作标准。二是完善内部监督联动机制。推动财政监督科、绩效科、预算科、国库科建立常态化信息共享机制,整合日常监管、专项核查、绩效评价监督力量,构建事前防范、事中监控、事后核查全链条监管模式。上半年联合开展资金使用专项核查2次。三是畅通整改成效评估渠道。主动接受人大监督、审计监督和社会监督,在政务公开平台持续公开巡察整改阶段性进展,及时回应群众关心的民生资金保障、惠企政策落实等热点问题。同时,将巡察整改落实情况纳入科室年度绩效考核、干部日常考核内容,强化考核结果运用。
    (四)统筹成果转化,以整改推动财政工作提质增效。局_组坚持把巡察整改融入财政中心工作,以整改促改革、以整改促发展,切实把整改成效体现在稳收支、保民生、防风险各项工作之中。2026年上半年,全市一般公共预算收入完成**亿元,同比增长**%;一般公共预算支出完成**亿元,民生支出占比稳定保持在**%以上。全力保障教育、医疗、养老、基础设施等重点领域资金需求;稳妥防范化解地方政府债务风险,有序推进隐性债务化解工作;持续落实减税降费政策,助力市场主体纾困发展;深化预算管理一体化系统运用,数字化财政监管水平稳步提升。通过持续深化巡察整改,全局依法理财、规范管财意识持续增强,干部队伍履职能力进一步提升,财政服务全市经济社会高质量发展保障能力持续夯实。
    二、当前巡察整改工作存在的主要问题
    经过持续推进整改,大部分巡察反馈问题取得阶段性成效,但对照市委巡察工作要求、对照财政高质量发展需要,整改工作仍存在短板弱项,部分深层次问题整改推进难度较大,整改质效仍有提升空间。
    (一)部分长期整改事项推进节奏偏缓,整改深度不足。部分涉及财政_机制、历史遗留问题的整改任务属于系统性工程,受制于上级政策约束、跨部门协同难度大等客观因素,短期内难以彻底完成。部分科室存在满足于完成“规定动作”的现象,整改多停留在完成表面任务、补齐基础材料层面,对问题背后深层次成因研究剖析不够。个别整改举措创新性不足,习惯于沿用传统工作模式,运用数字化手段破解预算监管、资金绩效_难题力度不够,举一反三、延伸拓展整改做得不到位,同类风险隐患源头防控机制仍需持续完善。
    (二)整改成果巩固长效机制仍不够完善,制度执行刚性不足。虽然上半年新建、修订一批内部管理制度,但制度落地执行效果不均衡。部分制度出台后,配套操作指引、常态化监督检查机制未能及时跟进,存在“重制定、轻落实”现象。部分业务科室对新制度学习不透彻,执行标准把握不严。同时,整改成果转化运用不够充分,部分整改形成的有效做法未能及时固化为常态化工作机制,阶段性整改成效缺乏持续巩固手段,存在问题反弹回潮风险。绩效评价、资金监管结果刚性约束不足,绩效结果与预算安排联动机制执行力度仍需强化。
    (三)_建业务深度融合仍有差距,干部队伍建设有待加强。 ……(未完,全文共5244字,当前只显示2525字,请阅读下面提示信息。收藏市财政局2026年上半年巡察整改阶段性工作情况报告

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